楚雄彝族自治州残疾人联合会2022年度部门决算

日期:2023-09-22来源:办公室点击:8175 字号: 手机:

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楚雄彝族自治州残疾人联合会2022年度部门决算

 目录

第一部分  楚雄彝族自治州残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

  

第一部分  楚雄彝族自治州残疾人联合会概况

 一、主要职能

(一)主要职能

根据中共楚雄州委办公室关于印发《楚雄彝族自治州残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知(楚办字〔2020〕18号),楚雄州残疾人联合会是州委领导下的群众团体。履行的主要职责是:

1.宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人自尊、自信、自强、自立,履行法定义务,为构建和谐社会贡献力量。

3.加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系,弘扬人道主义,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.协助州人民政府研究、制定残疾人事业发展纲要、规范性文件、发展规划和年度计划并负责实施;开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、无障碍建设、信息化应用和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划,发挥综合协调、咨询服务作用,并对有关业务领域的工作进行指导和管理。

6.承担州人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.加强党的建设,深化自身改革,保持和增强政治性、先进性、群众性。管理和指导全州各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者,使残疾人和残疾人组织更加活跃。

8.开展残疾人事业的对外交流和合作。

9.完成州委州人民政府交办的其他任务。

(二)2022年度重点工作任务概述

1.聚焦主责主业,不断提升残疾人民生保障

(1)强化残疾人民生供给。一是巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。对全州5005名脱贫不稳定和边缘易致贫返贫残疾人进行动态监测,采取有效措施给予帮扶,防范残疾人返贫。争取乡村振兴残疾人示范基地扶持3个,对890名农村残疾人开展实用技术培训;举办彝绣培训班3期,培训残疾妇女80名,发放资金30万元,帮助30名残疾妇女创业就业;开展电子商务培训班2期,培训学员50人。 二是完善残疾人民生保障。全州重度残疾人参加城乡居民养老保险24612人,三、四级残疾人参保45701人;参加城乡居民医疗保险重度残疾人、三四级智力和精神残疾人40012名;城乡23527名残疾人纳入最低生活保障。5.66万名残疾人享受残疾人“两项补贴”,940名残疾人得到托养照顾服务。三是优化残疾人康复服务。10796名有需求的残疾人得到精准康复服务,4458名残疾人得到辅助器具适配服务,康复服务率、辅具适配率100%,居全省第一位。434名符合条件的残疾儿童得到康复救助服务,投入救助资金650万元。争取残疾人家庭无障碍改造补助资金248.34万元,按照一户一方案的要求完成414户残疾人家庭无障碍改造任务。四是推进残疾人教育就业。配合教育部门实施好《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》,做好控辍保学、规范送教上门、完善随班就读支持保障服务体系建设,为各类适龄残疾儿童少年提供多层次、有质量的教育。继续实施彩票公益金助学项目,争取资金12万元,帮助84名残疾人学生在校完成学业。完成全州1599家用人单位残疾人就业年审工作,充分发挥残疾人就业保障金促进残疾人就业的积极作用,持续推动党政机关、事业单位、国有企业带头安置残疾人。优化营商环境,做好“六稳、六保”工作,在做好疫情防控的同时组织156名残疾人到省内外务工,拓宽残疾人就业路子,助力复工复产。

(2)深化残疾人普惠政策制定和残联改革。编制并报请州政府出台了《楚雄州“十四五”残疾人保障和发展规划》、《楚雄州人民政府关于<云南省关于促进残疾人就业三年行动实施方案>的任务分解》,制定《楚雄州残疾预防行动计划》,更好的预防残疾发生、促进残疾人更充分的就业。指导十县市完成残联组织换届工作,并以县乡残联换届为契机,推动村(社区)残疾人协会全覆盖,发挥好“专兼”干部作用,深化“走转改”,切实加强专门协会建设。推进残疾人证办理“跨省通办”进程,残疾人按比例就业审核联网认证、残疾人“两项补贴”资格认定申请实现了“跨省通办”。改进对残疾人的服务方式,推广上门办、网上办、一次办、就近办,优化营商环境建设,提升服务用人单位、服务残疾人水平。

(3)推进残联治理体系和治理能力现代化断。自觉运用法治思维和法治方式开展工作、推进发展、化解矛盾、维护稳定的意识增强,残联系统依法治理的能力和水平提升。加大对残疾人的法律援助供给力度,利用州、县、乡(镇)三级法律服务网络,就地就近为残疾人提供及时、便利的法律服务。充分发挥12385热线作用,及时回应残疾人诉求,做好残疾人来信来访,确保残疾人需求反映的渠道畅通,残疾人信访秩序平稳、可控。积极组织开展爱国卫生“7个专项行动”,严格落实常态化疫情防控要求,落实疫情期间关于残疾人基本民生保障和各项扶持政策措施,争取州疫情防控指挥部发文部署残疾人托养机构疫情防控工作,2次派出检查组对残疾人托养机构疫情防控工作进行督促检查,4次对楚雄辖区内12家盲人按摩店疫情防控措施落实情况进行明察暗访,筑牢疫情防控防线。

2.加大创新力度,打造残疾人工作特色亮点

坚持把创新作为推动残疾人事业发展的驱动力,促进全州残疾人就业、文体工作展风采创品牌。一是积极探索残疾人就业工作的“楚雄模式”。2022年,共投入资金26万元,举办彝绣培训班3期,培训残疾妇女80名,“百名绣女培养计划”圆满收官,“百名绣娘”作为品牌创建活动,写入了《云南省促进残疾人就业三年行动实施方案(2022-2024)》,得到省残联赵正富理事长和州委刘勇书记批示,中国残联网站和云南网作为促进残疾妇女就业的“楚雄模式”进行了宣传报道。二是残疾人职业技能竞赛创一流。共投入资金50万元,举办电子商务、西式面点等培训班6期;组队参加第七届云南省残疾人职业技能竞赛,20个项目竞赛,全省17个代表队参赛,楚雄州25名选手参赛14个项目,获得第一名6个。三是残疾人体育工作晋位升级。成功举办了州第七届残疾人运动会,组团参加云南省第十二届残疾人运动会,楚雄州代表团获金牌24枚,位列第7位,团体总分位列第6位,2项排名在上届基础上均上升2个位次,代表团荣获体育道德风尚奖。

3.推进作风革命,提升机关工作效能

认真开展“转作风、一线访残情,办实事、助残惠民生”活动,面对广大残疾人开展以“扶智(志)、促创业促就业、助视助听助行”为主要内容的“一扶二促三助”行动,党组制定助残惠民生实事清单,干部职工制定助残惠民生实事计划,切实为残疾人办实事解难事。截至10月底,开展一线大宣讲9场次501人次,开展一线大调研3次,形成调研报告3个,意见建议7条,一线暖民心走访慰问315人,发放资金物品折价14.7万元,一线办实事解决问题11个,发放资金及物资折价7.25万元。紧盯“超标准使用办公用房”“违规发放津补贴或福利”“违规吃喝”“大操大办婚丧喜庆事宜”“形式主义官僚主义突出问题”等重点认真进行自检自查,整治存在问题;对党员干部信教、违反换届纪律和“端午节”“五一节”“中秋节”“国庆节”等节日期间的纪律作风加强监督检查。开展“小切口”专项整治,组织各县市残联对2018年至2021年全州残联系统组织实施的惠民惠农财政补贴项目情况进行了自查自纠,州残联班子成员带队进行了专项检查,对查找出问题的3个县市残联主要领导进行了“约谈”,确保问题整改到位,党和国家惠残政策更好惠及残疾人。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,分别是:办公室、宣教就业科、康复群工科。

所属单位2个,分别是:

1.楚雄州残疾人劳动就业服务中心

2.楚雄州残疾人康复中心

(二)决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州残疾人联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个,分别是:楚雄彝族自治州残疾人联合会。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州残疾人联合会2022年末实有人员编制11人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制11人(含参公管理事业编制11人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员13人(含参公管理事业人员13人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人(离休0人,退休8人)。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

我部门人员和车辆的编制及实有情况与上年相比在职在编参公管理事业人员减少2人,减少原因:2021年年末在职在编参公管理事业人员15人,本年减少2人,2022年8月份退休2人,离退休人员上年6人,本年增加2人。

实有车辆编制及实有车辆与上年相比无变化。

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件)

 第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州残疾人联合会部门2022年度收入合计5,263,900.32元。其中:财政拨款收入5,203,900.32元,占总收入的98.86%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入60,000.00元,占总收入的1.14%。与上年相比,收入合计增加323,967.27元,增长6.56%。其中:财政拨款收入增加564,543.27元,增长12.17%;上级补助收入增加0元,增长0%;事业收入增加0元,增长0%;经营收入增加0元,增长0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入减少240,576.00元,下降80.04%。

收入合计与上年相比增加的主要原因:本年职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费相应增加。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州残疾人联合会部门2022年度支出合计5,304,941.82元。其中:基本支出3,651,125.32元,占总支出的68.82%;项目支出1,653,816.50元,占总支出的31.18%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计增加167,050.72元,增长3.25%。其中:基本支出增加293,078.27元,增长8.73%;项目支出减少126,027.55元,下降7.08%;上缴上级支出增加0元,增长0%;经营支出增加0元,增长0%;对附属单位补助支出增加0元,增长0%。  

支出合计与上年相比增加的主要原因:本年职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费相应增加。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州残疾人联合会正常运转的日常支出3,651,125.32元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,304,021.52元,占基本支出的90.49%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费347,103.80元,占基本支出的9.51%。

正常运转的日常支出与上年相比增加293,078.27元,增长8.73%,增加的主要原因:本年职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费相应增加。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州残疾人联合会完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,653,816.50元。其中:基本建设类项目支出19,500.50元。项目开支及开展工作情况如下:用于春节慰问专项经费120,000.00元;残疾人康复专项经费305,000.00元;云南省第十二届和楚雄州第七届残疾人体育运动会经费1,038,300.00元等项目。

项目支出合计与上年相比减少126,027.55元,减少7.08%;减少的主要原因:一是楚雄州残疾人康复中心建设项目基本完工,中央、省州补助资金相应减少。二是2021年上海嘉定区补助我州残疾人彝绣技能培训费300,000.00元;2022年此项目补助经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州残疾人联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,173,900.32元,占本年支出合计的97.53%。主要用于:基本支出3,651,125.32元,其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,150,313.52元,占基本支出的86.28%;办公费、印刷费、水电费、车辆运行维护费等公用经费347,103.80元,占基本支出的9.51%;对个人和家庭的补助153,708.00元(行政单位离退休),占基本支出的4.21%。

项目支出1,522,775.00元,其中:一般行政管理事务179,475.00元,占项目支出的11.79%;残疾人康复305,000.00元,占项目支出的20.03%;残疾人就业925,600.00元,占项目支出的60.78%;残疾人体育112,700.00元,占项目支出的7.40%。  

一般公共预算财政拨款支出与上年相比增加564,543.27元,增长12.25%; 增加的主要原因:本年职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位无一般公共服务(类)支出。

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位无外交(类)支出。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位无国防(类)支出。

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位无公共安全(类)支出。

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位无教育(类)支出。

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位无科学技术(类)支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位无文化旅游体育与传媒(类)支出。

8.社会保障和就业(类)支出4,737,041.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.56%;主要用于:行政事业单位养老支出、残疾人事业等支出。其中:单位退休职工统筹外部分退休费153,708.00元,占社会保障和就业(类)支出的3.24%;机关事业单位基本养老保险缴费支出229,602.08元,占社会保障和就业(类)支出的4.85%;机关事业单位职业年金缴费支出130,368.16元,占社会保障和就业(类)支出的2.75%;残疾人事业支出4,223,362.80元,包含行政运行支出2,700,587.80元、一般行政管理事务支出179,475.00元、残疾人康复支出305,000.00元、残疾人体育支出112,700.00元,残疾人就业支出925,600.00元,残疾人事业支出占社会保障和就业(类)支出的89.16%。

9.卫生健康(类)支出228,908.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%,主要用于单位职工医疗保险缴费。

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位无节能环保(类)支出。

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位无城乡社区(类)支出。

12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位无农林水(类)支出。

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位无交通运输(类)支出。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位无资源勘探工业信息等(类)支出。

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位无商业服务业等(类)支出。

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位无金融(类)支出。

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位无援助其他地区(类)支出。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位无自然资源海洋气象等(类)支出。

19.住房保障(类)支出207,951.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%,主要用于单位职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位无粮油物资储备(类)支出。

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位无国有资本经营预算(类)支出。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位无灾害防治及应急管理(类)支出。

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位无其他(类)支出。

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位无债务还本(类)支出。

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位无债务付息(类)支出。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位无抗疫特别国债安排(类)支出。  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为37000.00元,支出决算为33,593.80元,完成年初预算的90.79%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算21,600.00元,占总支出决算的64.30%;公务接待费支出决算11,993.80元,占总支出决算的35.70%,具体是国内接待费支出决算11,993.80元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。明细情况如下:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州残疾人联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37000.00元,支出决算为33,593.80元,完成年初预算的90.79%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为21,600.00元,完成年初预算的86.40%;公务接待费支出决算为11,993.80元,完成年初预算的99.95%。2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:我单位严格落实厉行节约,控制“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,709.96元,下降7.46%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算减少3,400.00元,下降13.60%;公务接待费支出决算增加690.04元,增长6.10%。2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比减少的主要原因:一是因2022年开展云南省第十二届和楚雄州第七届残疾人体育运动会,公务接待费与上年相比增加。二是我单位车辆使用年限较长,减少车辆使用次数,公务用车运行维护费与上年相比减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位无因公出国(境)费支出。

2.购置车辆0辆,我单位无公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于:楚雄彝族自治州残疾人联合会相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次(其中:外事接待0批次),接待人次126人(其中:外事接待人次0人),主要用于:楚雄彝族自治州残疾人联合会相关工作范围所需国内公务接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州残疾人联合会部门2022年机关运行经费支出347,103.80元,比上年减少18,716.20元,下降5.12%,

部门机关运行经费主要用于:一是开展日常工作所需要的办公用品、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等共138,093.80元。二是上缴工会费30,000.00元。三是随工资发放的车改补贴179,010.00元。

部门机关运行经费支出与上年相比减少的主要原因:为落实州委、州政府过“紧日子”的要求,进一步压减机关运行经费,本年度水电费、办公用品购置等较上年减少,导致机关运行经费较上年减少。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,楚雄彝族自治州残疾人联合会部门资产总额25,237,613.43元,其中流动资产453,168.02元,固定资产842,493.01元,对外投资及有价证券0元,在建工程23,941,952.40元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加404,898.05元,其中固定资产增加302,686.41元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度部门政府采购支出总额16,302.28元,其中:政府采购货物支出5,000元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出11,302.28元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

我单位2022年度部门政府采购支出总额与上年相比增加16,302.28元,增长100%,增加的主要原因:一是2021年我单位无部门政府采购支出。二是2022年度部门政府采购货物支出为公务用车燃油采购,政府采购服务支出为公务用车维修费采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表11-附表22)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.社会保障和就业支出(208):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.行政事业单位离退休(20805):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4.机关事业单位养老保险缴费支出(2080505):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53230000376201111

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